A/RES/57/287 A-B g) Rapport sur l’inspection de la gestion du programme et des pratiques administratives du Département des affaires de désarmement7, h) Rapport sur l’examen du Système intégré de gestion après sa mise en œuvre au Siège de l’Organisation des Nations Unies8, i) Rapport sur l’inspection de la gestion du programme et des pratiques administratives de la Commission économique pour l’Amérique latine et les Caraïbes9, j) Rapport sur l’audit des politiques et des procédures de recrutement du personnel du Département des opérations de maintien de la paix10, 1. Prend acte des rapports du Bureau des services de contrôle interne susmentionnés ; 2. Prie le Secrétaire général de faire procéder par le Bureau des services de contrôle interne à un nouvel audit des politiques et procédures régissant le recrutement du personnel du Département des opérations de maintien de la paix et de lui présenter un rapport sur la question, pour examen, à la reprise de sa cinquante-huitième session. 78 e séance plénière 20 décembre 2002 B RENFORCEMENT DES MECANISMES DE CONTROLE INTERNE DANS LES FONDS ET PROGRAMMES OPERATIONNELS L’Assemblée générale, Rappelant le paragraphe 11 de sa résolution 48/218 B du 29 juillet 1994 et le paragraphe 15 de sa résolution 54/244 du 23 décembre 1999, Rappelant également sa résolution 55/259 du 14 juin 2001, Ayant examiné le rapport actualisé du Secrétaire général sur le renforcement des mécanismes de contrôle interne dans les fonds et programmes opérationnels11, Ayant également examiné le rapport du Secrétaire général contenant des vues actualisées sur le renforcement des mécanismes de contrôle interne dans les fonds et programmes opérationnels12, présenté en application du paragraphe 2 de la résolution 55/259, 1. Prend acte des recommandations figurant dans le rapport du Secrétaire général11 et réaffirme qu’il appartient aux fonds et programmes de décider de leurs propres mécanismes de contrôle et de leurs relations avec le Bureau des services de contrôle interne ; 2. Prie le Secrétaire général de lui présenter les recommandations du Bureau des services de contrôle interne qui exigent son approbation avant d’être appliquées. 78 e séance plénière 20 décembre 2002 _______________ 7 Voir A/56/817. Voir A/56/879. 9 Voir A/56/930. 10 Voir A/57/224. 11 A/55/826 et Corr.1. 12 A/56/823. 8 2

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